一、请问地税未有核定印花税这个税种,但是我们公司有合同签订,要拿去前台问一问吗?
需要自行申报。
印花税属于列举性征收的凭证税,凡涉及以下内容的,都应交纳:1、购销合同:按销售收入的×万分之三 2、加工承揽合同:按加工或承揽的收入×万分之五 3、建筑工程勘察、设计合同:按承包的金额×万分之三 4、建筑、安装工程承包合同::按承包的金额×万分之三 5、财产租赁合同:按租赁的金额×千分之一 6、货物运输合同:按运输的费用×万分之五 7、仓储、保管合同:按保管、仓储的费用×千分之一 8、借款合同:按照借款的金额×万分之零点五 9、财产保险合同:按保险费的金额×千分之一 10、技术、服务等合同:按合同所载的金额×万分之三 11、产权转移书据、专利权、专有技术使用权转移书据:按书据所载的金额 × 万分之五 12、营业账簿包括生产经营账册,按实收资本和资本公积合计金额的万分之五 贴 花 13、权利、许可证照:每件贴花五元。
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二、公司下半年成立,一直没有缴纳印花税,报税网页中税管员也没有核定此税种,可以不报吗
印花税是自己根据税务局规定的要求统计金额后去税务局购买印花税票。
一般每年约3月份税务局会开专题会议布置各单位进行印花税自查。
自查规定完成日期前完成购买、粘贴工作还是可以的。
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三、2008年没有申报印花税怎么办
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,“应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。
”比方,营业账簿都是每年元月启用,所以每年元月份申报,一年贴一次五元。
记载资金的账簿就“资本公积”和“实收资本”按万分之五贴花,过去已贴花的凭证,修改后所载金额增加的,其增加部分应当补贴印花税票。
税法规定,“购销合同”等在合同签定时贴花,但现在一般采取核定征收的办法,即按“材料采购等科目”的借方发生额合计数和“主营业务收入”贷方发生额合计数计算。
按万分之三贴花,至于是否按月还是按季申报贴花,要看税务局怎样给你公司核定的,但地税局会送达给你的《印花税核定通知书》上会告知你的。
申报表的填写按你公司应有应税项目可以分别在同一张申报表上填写,然后汇总缴纳。
至于滞纳金的问题,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条的规定,“纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金”。
回答问题补充:按税法规定是要的,但一个月的滞纳金是很少的,按日万分之五。
而现在是春节期间大厅开票员一高兴忘记开滞纳金也有可能。
因为,印花税开票系统不好设置具体的纳税义务发生时间的,要人工推算。
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四、我公司的业务不在印花税的例举范围之内,要不要去税局取消核定?
嗯,印花税不是按公司业务来办的,而是按照公司所签订的合同,还有有一些产权转移票据等来征收的,是列举制的税目。
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五、公司下半年成立,一直没有缴纳印花税,报税网页中税管员也没有核定此税种,可以不报吗
印花税是自己申报的,查账征收,一般是按收入的万分之五计算。
如果你一直没有缴纳,稽查不会有耐心看你的账上收入是多少,他们会直接核定一个数让你缴纳,当然会超过你正常申报的金额的。
这种情况,你应该让老板赶快搞定稽查,并且自己主动去补交以前漏交的印花税。
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六、请问地税未有核定印花税这个税种,但是我们公司有合同签订,要拿去前台问一问吗?
需要自行申报。
印花税属于列举性征收的凭证税,凡涉及以下内容的,都应交纳:1、购销合同:按销售收入的×万分之三 2、加工承揽合同:按加工或承揽的收入×万分之五 3、建筑工程勘察、设计合同:按承包的金额×万分之三 4、建筑、安装工程承包合同::按承包的金额×万分之三 5、财产租赁合同:按租赁的金额×千分之一 6、货物运输合同:按运输的费用×万分之五 7、仓储、保管合同:按保管、仓储的费用×千分之一 8、借款合同:按照借款的金额×万分之零点五 9、财产保险合同:按保险费的金额×千分之一 10、技术、服务等合同:按合同所载的金额×万分之三 11、产权转移书据、专利权、专有技术使用权转移书据:按书据所载的金额 × 万分之五 12、营业账簿包括生产经营账册,按实收资本和资本公积合计金额的万分之五 贴 花 13、权利、许可证照:每件贴花五元。
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七、我公司的业务不在印花税的例举范围之内,要不要去税局取消核定?
嗯,印花税不是按公司业务来办的,而是按照公司所签订的合同,还有有一些产权转移票据等来征收的,是列举制的税目。
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八、这月要缴纳资金类帐簿印花税5000元,印花税核定征收申报表上没有这一项,我该怎样申报?
综合申报里有一项:其他,在里面有印花税,你在那里面申报。
如你那里的税局系统没有,那就只好到前台申报了。
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九、印花税核定征收我不申请核定可以吗
国家税务总局关于进一步加强印花税征收管理有关问题的通知(国税函〔2004〕150号)规定:根据《税收征管法》第三十五条规定和印花税的税源特征,为加强印花税征收管理,纳税人有下列情形的,地方税务机关可以核定纳税人印花税计税依据: (一)未按规定建立印花税应税凭证登记簿,或未如实登记和完整保存应税凭证的;
(二)拒不提供应税凭证或不如实提供应税凭证致使计税依据明显偏低的;
(三)采用按期汇总缴纳办法的,未按地方税务机关规定的期限报送汇总缴纳印花税情况报告,经地方税务机关责令限期报告,逾期仍不报告的或者地方税务机关在检查中发现纳税人有未按规定汇总缴纳印花税情况的。
只要你不符合以上条件,就不用核定征收,自己贴花行了。
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参考文档
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