一、印花税把项目整错了怎么办?
先与地方税务局税源管理员联系并协商!毕竟印花税的入库级次为县级100%,不存在混级入库的情况!所以,应该没有问题!
二、印花税申报金额申报错了应该怎么办?
没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的
三、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?
现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。
四、纳税申报错了该怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
五、印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?
已经过了申报期了。
如果印花税(财产租赁合同)报错了,可以申请退税或者在下月补交差额部分。
已经过了两个月了,如果补交的话跟税管员沟通好了不会有罚款的。
六、在网上申报缴税填写错误怎么办
取消不了,网上划款签的是三方协议,银行直接把钱划走了。
办理退税太麻烦了。
如果你少缴了,下个月补上。
如果你多缴了,只要金额不会影响全年的纳税额,就不用管。
举个例子,你这个月营业税应该是500,你交了1200,多交了700。
估算一下从本月起至年未,你的营业税如果能够达到700,你以后月份就不用申报了。
税务局来查,也只是查你的全年纳额总额,不查你单个月份的,只要不影响全年纳税总额就行。
如果达不到700,只有500。
那多的200就得退税了。
七、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报
去税务前台说明情况,重新填列报表,更改名称将原先申报的购销合同填成负数,货物运输合同填列正数,两数相加为零即可
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