一、购销合同印花税很多企业直接按照销售的不含税金额来作为基数计算,但是我问地税局,是要购销相加来计算
印花税是一种行为税,只要有合同约定就要按合同交税。
含税不含税是你约定的内容,但实际付款时你需要向对方支付含税价格,不能单位支付不含税金额,所以要按全额交税。
同一货物从生产到最终消费者经过多少道就要交多少印花税,比如同一货物从A-B-C-D-E,A是生产者BCD是流转者E是最终消费者,AE各交一次,BCD要对进销各交一次,就是两次印花税。
二、营改增后印花税是按照含税收入还是按照不含税收入计算?
营改增后国家税务总局在2022年4月25日视频会议有关营改增的政策口径: “第四,关于印花税计税依据问题 ,这次两部委下发的《通知》中没有提到印花税计税依据问题。
主要是营改增之前,这一问题就已明确,没有变化。
各地执行口径仍按照印花税条例规定,依据合同所载金额确定计税依据。
合同中所载金额和增值税分开注明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据,未分开注明的,以合同所载金额为计税依据。
”计税依据是否含税收入的确定方法具体如下:1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
【例】房租租赁合同中,只约定年租金不含税30万元,则以“30万元”为作为印花税的计税依据,财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花,则: 应缴纳印花税税额=30万元X0.1%=300元2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;
【例】房租租赁合同中,约定年租金不含税30万元,税额3.3万元,则以不含税金额30万元作为印花税的计税依据,另财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花,则: 应缴纳印花税税额=30万元X0.1%=300元3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
【例】房租租赁合同中,只约定年租金含税33.3万元,为单独记载税额,则以含税金额33.3万元作为印花税的计税依据,另财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花,则: 应缴纳印花税税额=33.3万元X0.1%=333元
三、商业购销合同印花税的计税依据是含税收入还是不含税收入
这个问题在国家税务总局层面没有统一,但在各地的税务机关则有不同的解释,例如: 《上海市税务局关于实施新的〈增值税暂行条例〉后购销合同、加工承揽合同征印花价问题的通知》(沪税地[1993]103号)第一条规定,对购销合同的贴花,均以合同记载的销售额(购入额)不包括记载的增值税额的金额计税贴花 《吉林省地方税务局关于对财产与行为税有关业务问题的通知》(吉地税财行函[2001]23号)第四条规定,根据《吉林省印花税征收管理办法》,对买卖双方签定商品购销合同并核定征收印花税的单位及个人,其“购进金额”和“销售收入”的计税金额,均以购进商品付给对方的全部价款和销售商品收到对方的全部价款为计税依据。
我工作的地方是采取的含税收入这个口径,希望能帮到你
四、印花税计税依据 含税还是不含税销售额
如果贵单位是按合同征收印花税,则是合同记载金额计征,即合同按含税价签订就按含税价征收印花税,合同签订时价税分开的就按不含税价征收印花税。
如果贵单位是核定征收印花税,就是按不含税征收印花税的。
五、计算印花税的依据是什么?我看到的依据有的是购销金额有的是销售金额。这两种是分情况的吗
展开全部按照《印花税暂行条例》的规定,购销合同的计税依据为合同的“购销金额”。
实际交易的购销合同中的“购销金额”有的包括增值税税金,有的不包括。
1、购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
2、购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;
未分别记载的,以合同含税金额为印花税的计税依据。
六、请问技术合同 的 印花税计税金额是指含税金额还是不含税金额?(该合同属于服务收入,但在营改增范围内,缴纳的是增值税。计印花税的时候应该含税还是不含税呢?)
凡按合同计税的,计税依据是合同金额额,也可以称交易金额或收付的金额,是含税的金额,不含税的是指部分行业购销不一定都签定合同,税局难于征收管理, 于是规定采取按收入简便计算的,那就按企业的营业收入和税局核定的比例为计税依据,此时的收入是不含税的。
七、关于购销合同的印花税,计提印花税时是含税还是不含税
购销合同的印花税,按购销金额的0.3‰计算,这里的购销金额就是不含税金额。
八、计算印花税的依据是什么?我看到的依据有的是购销金额有的是销售金额。这两种是分情况的吗
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