一、我上月多提印花税16.17元 请问这个月怎样做冲销分录呀 谢谢
展开全部没入账就作废被、入了帐,两个科目反过来就可以了,前提你只是计提,而不是已缴纳、
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二、计提了营业税,但是现在不用交了.怎么冲销?
按原来的分录用红字冲回
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三、前几个也多提的销项税到这个月应该怎么冲回来?
你的税率是13%,那么按17%计算增值税是无法申报上去的,那就说明,你的申报没有问题,只是帐务处理错了,可以在这个月冲回。
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四、多交了印花税和水利基金怎么办?因为第一次接触,把累计数当成当月数计提了水利基金何印花税。怎么办??
1.应参照元计提的分录,做负数。
如果原来是借:费用-工资,贷:应交个人所得税,那么你做的是正确的。
2.一般地,企业先计提工资,做借:费用 贷:应付工资薪酬在发工资时借:应付工资薪酬 贷:现金、银行存款 应交税金——个人所得税如果是这样做的,那就得如下冲借:应付工资薪酬 -165 贷:应交税金——个人所得税 -1653.也可以不冲,待下月少提165。
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五、多计提了印花税,下个月怎么冲减?
根据《印花税暂行条例实施细则》第二十四条规定:凡多贴印花税票者,不得申请退税或者抵用。
处理方法是:1、下月少计提上月多计提的印花税数额。
这是做好的处理方法,特别是已计提并上交了印花税更应当这样处理。
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参考文档
下载:印花税前期多计提啦现在怎么冲销.pdf《股票上升趋势多久比较稳固》《股票变st多久能退市》《农民买的股票多久可以转出》下载:印花税前期多计提啦现在怎么冲销.doc更多关于《印花税前期多计提啦现在怎么冲销》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/book/24774988.html
洪荒之子
发表于 2023-04-10 11:15回复 黑鹤:多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要---冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要---冲回X年X月X日第几号凭证多计提。