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印花税申报错了已缴费怎么补办—印花税因为计算错误少交了怎么办

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一、印花税因为计算错误少交了怎么办

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印花税因为计算错误少交了怎么办


二、印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。

展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。

印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。


三、印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?

已经过了申报期了。
如果印花税(财产租赁合同)报错了,可以申请退税或者在下月补交差额部分。
已经过了两个月了,如果补交的话跟税管员沟通好了不会有罚款的。

印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?


四、税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办

写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。

税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办


五、印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月了

误报了,可以向税务局申请退税的。
购销合同按购销金额万分之三贴花。
财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》(国务院令第11号)附件《印花税税目税率表》规定,购销合同包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同。
立合同人按购销金额万分之三贴花。

印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月了


六、【【【印花税税目报错怎么办】】】

这个不怕的,下次调整下补上就可以了。

【【【印花税税目报错怎么办】】】


七、印花税计算失误多交怎么办

找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣

印花税计算失误多交怎么办


八、不小心少报了印花税当月可以补交吗?

下个月一起补报吧

不小心少报了印花税当月可以补交吗?


参考文档

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