一、会计报表如何审计
这个一个范畴很大的问题。
审计专业就是专门研究会计报表如何审计的问题。
从企业办理审计的程序看,首先要委托一家会计师事务所,签订业务约定书,注册会计师进驻企业,进行审计外勤工作,最后提交审计报告。
企业进行会计报表审计一般都有专门的目的,比如某些行业的工商年检要求进行年度报表审计,如房地产企业,上市公司根据国家规定必须进行报表审计,并向社会公众公布,有些国有企业应国有资产管理部门的规定要求进行报表审计。
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二、最近接到市公安局的通知,要做企业安全审计备案,不知道有深圳几家网络安全审计设备可以通过备案的?
一共有任子行等四家可以一次性通过备案,相关细节可以交流一下,我是做网络安全的,可加QQ 9835074
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三、最近公司准备做一个创新基金项目的申请,需要出具审计报告,请教如果得到专业的审计报告通过申请。
需要找会计师事务所做专项审计报告。
如果是湖北省的创新基金申请做审计报告可以看账号加我。
以下是专业审计报告需要准备的资料。
专项审计报告是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位的专门某一项目款项的财务报表发表审计意见的书面文件。
专项审计报告应包括以下主要内容:一.说明部分1.说明委托方名称(被审计企业名称)及委托目的(审计目的);
2.说明会计责任、审计责任、审计依据。
二.企业及项目基本情况1.企业基本情况,包括:公司名称、注册日期、营业执照颁发机构、注册号码、注册资本,法定代表人、公司住所,经营范围。
2.简述项目情况。
三.基金项目合同及相关规定1.项目申报时间、项目名称、合同签订时间、立项代码、取得创新基金资助金额及资助方式。
2.项目投资总额。
3.创新基金用途。
4.项目合同规定的各项经济指标情况。
四.合同执行期间项目各项经济指标完成情况1.资金到位情况2.资金支出情况3.项目各项经济指标完成情况(1)项目实现销售收入情况(按年度分列)(2)项目成本情况(3)项目缴纳税金情况(4)项目应承担的期间费用(5)项目实现利润五.报告附注1、会计政策注释。
2、企业适用税种及税率。
3.主要财务指标注释。
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四、工商年度审计报告要报备吗
是给那的审计报告,是给税务还是工商还是别的
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五、税务部门怎样处理审计报告
我只能按照我单位的处理审计报告的办法来说。
因为暂时不是所有的企业都出具了审计报告。
一般对于汇缴有报送审计报告的企业,我们只会选取部分作为抽查对象。
其实出具审计报告,本来应该由税务部门审核企业的报表由税务师事务所代理审计并做相应调整,也就是将这个工作前移给纳税人,纳税人出钱请人做了。
减少了税务部门的工作量。
至于没有审计报告的企业,由税务部门人员进行审核。
并检查相关账册凭证。
我们单位今年会重点对于有亏损和需要退税的企业进行核查。
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六、上市公司审计的意思
由上市公司聘请会计师事务所,由注册会计师对上市公司的财务报表对应现实情况进行审计,看财务报表是否客观反映了现实经营情况
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七、年检审计报告怎么出阿?
营业执照年检所用的审计报告是会计师事务所出具的审计报告,这类报告也只有会计师事务所才有资格出具,出具年检用的审计报告很简单,带上负债表和利润表会计师事务所就能给你做出来,有固定格式,也就是换换名称,只要交上钱就行,一般的事务所都可以讨价还价。
企业年度检验的时间为每年3月1日至6月30日。
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八、如何开展企业内部全面审计
公司内部审计其实是公司最后最重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。
这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。
公司其他部门可能各部门说各部门的好,但审计应该做企业的第三只眼,站在相对独立的角度去看问题,敢于向高管问责。
当然这一切的前提是董事长重视审计,并赋予审计应有的权利。
经营方面的损失。
一般来说现代内审有以下几个作用:(1)风险评估及预防风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。
风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督,找出薄弱环节,尽早提前发出警报,起到风险的预警作用,再进行风险控制。
内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点,经常而及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,建立健全风险评价机制,帮助企业高层注意风险的管理和控制。
(2)监督与再控制企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。
在这种情况下,管理层需要专门的监控机构对企业的以上情况进行监督与评价,达到其控制企业的目的。
内部审计不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议。
(3)咨询职能随着市场风险变得越来越复杂,集团下属企业自身判断能力是不足,以及企业各部门业务专业知识的狭窄,内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动,它在企业中承担着咨询的职能。
内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止,预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。
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九、我国对上市公司财务会计报告的编制和报送有何要求
财务会计报告的编制要求主要有以下内容:1.企业应当于年度终了编报财务会计报告。
国家统一的会计制度规定企业应当编报半年度、季度和月度财务会计报告的,从其规定。
2.企业编制财务会计报告,应当根据真实的交易事项以及完整、准确的账簿。
按照规定,上市公司财务报告应当包括:资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表和财务报表附注
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参考文档
下载:上市公司审计报告怎么报备.pdf《股票增发预案到实施多久》《联科科技股票中签后多久不能卖》《股票停牌重组要多久》《股票定增多久能有结果》下载:上市公司审计报告怎么报备.doc更多关于《上市公司审计报告怎么报备》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/book/24148116.html
申建伟
发表于 2023-05-26 17:14回复 淘医网:上市公司必须出税审报告。上市公司必须出;外资企业大多数会出报告,否则填报可信度不高教育行业,事业单位,民办非企业单位,均需要出报告3月31日前,均需要备案审计报告,金融行业基金协会备案使用,需要出具审计报告,5月31日。
罗淑芬
发表于 2023-05-17 15:39回复 吊袜带:全部上市公司的审计报告是很多的,你可以去整理好的站去下载,如克拉数据等,上面吧全部上市公司每一年的,做了打包传到云盘,直接得到云盘下载链接,按每一年每个行业打包的。希望对你有用。
临界纪年
发表于 2023-05-06 15:11回复 齐冠男:审计报告,2022年财政厅报备截止日期是2022年12月31日截止的,也就是2022年的最后一天截止。