可以把计提的那笔分录完全冲减掉,再做一笔正确的计提.具体做法:如果做的是手工账就用红字做一笔跟你之前一样的分录,然后再做一笔正确的计提; 如果用软件做的也是做一笔跟你之前一样的分录,但金额前要写”-
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印花税多计少付怎么办__这个月的抵扣进进税多了,做销项税少了,地税交怎么处理呀?

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一、请问计提的税金比缴纳的多了 怎么调整? 如果计提的比缴纳的少了 怎么调整?

可以把计提的那笔分录完全冲减掉,再做一笔正确的计提.具体做法:如果做的是手工账就用红字做一笔跟你之前一样的分录,然后再做一笔正确的计提;
如果用软件做的也是做一笔跟你之前一样的分录,但金额前要写”-”号,然后再做一 笔正确的计提,希望能帮到你.

请问计提的税金比缴纳的多了 怎么调整? 如果计提的比缴纳的少了 怎么调整?


二、去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢

转出多计提税金分录就可以了。
借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)

去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢


三、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整

印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加

年度印花税多提了0.02元,今年如何调整


四、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整

印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加

年度印花税多提了0.02元,今年如何调整


五、请问计提的税金比缴纳的多了 怎么调整? 如果计提的比缴纳的少了 怎么调整?

可以把计提的那笔分录完全冲减掉,再做一笔正确的计提.具体做法:如果做的是手工账就用红字做一笔跟你之前一样的分录,然后再做一笔正确的计提;
如果用软件做的也是做一笔跟你之前一样的分录,但金额前要写”-”号,然后再做一 笔正确的计提,希望能帮到你.

请问计提的税金比缴纳的多了 怎么调整? 如果计提的比缴纳的少了 怎么调整?


六、去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢

转出多计提税金分录就可以了。
借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)

去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢


七、补申报多交了税款怎么办

多交税款的成因,除计算错误外,还有以下方面:1.减免(包括“先征后退”)应退税款;
2.依法预缴税款形成的汇算和结算应退税款;
3.误收应退税款、滞纳金、罚没款;
4.其他应退税款、滞纳金和罚没款;
5.误收和其他应退税款的应退利息。
多缴税款 三条路径路径一:申请退税纳税人多缴纳的税款,税务机关应依法予以退还。
按照《税收征管法》第51条规定:纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;
纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;
涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。
路径二:抵缴应纳税款为减少流程,多缴税款一般按先抵缴税款后退税的办法处理。
若多交了企业所得税,根据国税发〔2009〕79号第十一条规定,纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。
即多缴税款可以抵缴以后年度税款,在企业所得税季度申报表第16行预缴时抵减,年度汇算清缴纳税申报时将抵减额填在主表第37行“以前年度多缴的所得税额在本年抵减额”。
路径三:抵缴欠税款根据《税收征收管理法实施细则》第79条以及《关于应退税款抵扣欠缴税款有关问题的通知》(国税发〔2002〕150号)规定,当纳税人既有应退税款又有欠缴税款的,税务机关可以将应退税款和利息先抵扣欠缴税款;
抵扣后有余额的,退还纳税。
但要注意,所谓欠税必须满足两个条件,税务机关系统有了申报数据,且超过了规定纳税期限。
企业查补的税款能否抵减税款,关键是该税款是否经到了税务执行环节,是不是已经履行了一定的手续,并在税务系统中申报超期,产生了相应的滞纳金。
只有查补的税款形成了欠税,才可以直接抵减多缴的税款。
如果查补的税款尚未形成欠税,则不可抵减。

补申报多交了税款怎么办


八、印花税计算失误多交怎么办

找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣

印花税计算失误多交怎么办


九、这个月的抵扣进进税多了,做销项税少了,地税交怎么处理呀?

地税的房产税、土地使用税、印花税是要正常缴纳的。
没有增值税,地税的城建税、教育附加费就不要交纳了。

这个月的抵扣进进税多了,做销项税少了,地税交怎么处理呀?


参考文档

    下载:印花税多计少付怎么办.pdf《超额配售股票锁定期多久》《股票要多久才能学会》《联科科技股票中签后多久不能卖》下载:印花税多计少付怎么办.doc更多关于《印花税多计少付怎么办》的文档...
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