1、增值税,一般按月申报。工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表
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2021江苏小规模印花税怎么申报-小规模微利企业印花税申报

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一、我公司属小规模纳税,第一次报税,我们需要报的税种有城建、教育附加、水利基金、个人所得、印花税,去税

1、增值税,一般按月申报。
工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;
商业企业根据:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。
需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》,所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印,如果需要纸质报表,可以向当地税务机关免费索取。
2、企业所得税。
按季度申报,年底汇算清缴。
所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。
如果实行查账征收,需要报送的报表很多,并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;
如果实行核定征收,只需要报送《企业所得税核定征收申报表》。
具体申报的税种和税率:国税申报增值税,每月申报期限1-15日,无收入就零申报,开了发票就要有收入申报,税率3%,应交增值税=应纳税额*3%,所得税季报,具体看专管员如何核定,一般有按损益征收和核定征收,申报日期为4月申报1-3月份,7月申报4-6月份,10月申报7-9月份,次年1月份申报10-12月份。
如果有地税登记,还应交地税附加税,城建税=增值税*7%,教育附加费=增值税*3%,堤防费=增值税*2%,价格平抑基金=主营业务收入*0.001,地方教育发展费=主营业务收入*0.001,印花税(收入*0.0003)。

我公司属小规模纳税,第一次报税,我们需要报的税种有城建、教育附加、水利基金、个人所得、印花税,去税


二、小规模纳税人没有购销合同印花税如何报

按纳税收入为基数申报

小规模纳税人没有购销合同印花税如何报


三、个体小规模纳税人一季度自开普票52000.税务局代开专票370000.然后在地税网上申报附税印花税

这种情况,应该按自己开的发票与你在税局代开的专票金额的合计数来计算地税应申报的税种。

个体小规模纳税人一季度自开普票52000.税务局代开专票370000.然后在地税网上申报附税印花税


四、小规模微利企业印花税申报

小规模纳税人合同印花税的计算和申报:1.按比例税率计算应纳税额的方法 应纳税额=计税金额×适用税率 2.按件定额计算应纳税额的方法 应纳税额=凭证数量×单位税额 3.计算印花税应纳税额应当注意的问题:(1)按金额比例贴花的应税凭证,未标明金额的,应按照凭证所载数量及市场价格计算金额,依适用税率贴足印花。
(2)应税凭证所载金额为外国货币的,按凭证书立当日的国家外汇管理局公布的外汇牌价折合成人民币,计算应纳税额。
(3)同一凭证由两方或者两方以上当事人签订并各执一份的,应当由各方所执的一份全额贴花。
(4)同一凭证因载有两个或两个以上经济事项而适用不同税率,如分别载有金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;
如未分别记载金额的,按税率高的计税贴花。
(5)已贴花的凭证,修改后所载金额增加的,其增加部分应当补贴印花税票。
(6)按比例税率计算纳税而应纳税额又不足1角的,免纳印花税;
应纳税额的1角以上的,其税额尾数不满5分的不计,满5分的按l角计算贴花,对财产租赁合同的应纳税额超过1角但不足1元的,按1元贴花。

小规模微利企业印花税申报


五、小规模纳税人如何申报印花税

关键是小规模纳税人销售商品时根本不签合同的,哪来的合同金额,只有发票金额而已,问是按发票金额缴印花税还是把发票金额进行还原,以收入额纳税

小规模纳税人如何申报印花税


六、我是小规模纳税人.我怎么在网上申报(购销合同)印花税时,出现这种情况呢:该税目为核定征收税目,不能进行汇总缴纳申报.请问这是什么原因呢?我该怎么办啊?七月份的还没报呢,剩下周一一天的时间了.

请你尽快联系税务专管员!

我是小规模纳税人.我怎么在网上申报(购销合同)印花税时,出现这种情况呢:该税目为核定征收税目,不能进行汇总缴纳申报.请问这是什么原因呢?我该怎么办啊?七月份的还没报呢,剩下周一一天的时间了.


七、小规模一季度9万免税 印花税个人所得税怎么办?

应该是不免所得税的你说的那个政策是免增值税的所得税应该正常征收的

小规模一季度9万免税 印花税个人所得税怎么办?


参考文档

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韩国金珠
发表于 2023-04-21 22:00

回复 金巴:2、进入缴液吵纳申报界面后,选择印花税项目。3、纳税人输入对应项目的合同金额,选择好税率。4、如果有减免的,或者预交的金额,填入对应的栏次。5、在表尾的是否自行申报处选择是或者否,选择是,代表的是企业内部的人员。