一、去年的印花税少缴纳了怎么办
少报了?既然知道少报了,就按差额补齐就是了,可以在下期补齐,只要不超过年度就行了。
二、网上申报地税的印花税少缴了 ?怎么补
虽然我很聪明,但这么说真的难到我了
三、这上年的印花税少提了0.01怎么办呀
直接在本年补提即可。
印花税是在实际缴纳时计入管理费用的,不需要计提。
四、补缴以前年度的印花怎调账
补交以前年度的印花税,如果金额不大,计入当期损益,执行会计准则不同,记账方法也不同。
如果《执行企业会计准则》,借:管理费用——印花税贷:银行存款如果执行《小企业会计准则》,借:营业税金及附加贷:银行存款如果补交的印花税金额较大,影响到所得税费用,计入以前年度损益调整,调整年初未分配利润,调整应交所得税,借:以前年度损益调整(补交的印花税)贷:银行存款借:应交税费——应交所得税贷:以前年度损益调整(应调整的所得税费用)结转未分配利润,借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整
五、刚才交的印花税,提交后发现少交了,随后再补交上其中少交部分行吗,也就是一个月中交二次印花税,谢谢谢
提交后可以撤销提交,然后修改后再提交就可以啦....不用这么麻烦的
六、去年的印花税少缴纳了怎么办
补啊不过估计汇算清缴已经完成了 对你们公司的利润的影响所得税的影响只能调到今年了
参考文档
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孙一明
发表于 2023-04-21 08:21回复 黄心琳:有影响,根据我国最新的印花税法的规定,当年实现的印花税,一定要在当年申报交纳,不能跨年
刘苗苗
发表于 2023-04-09 14:46回复 程克:借:管理费用 贷:应交税费——应交印花税 二、实际交纳印花税的会计分录:借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款、库存现金等。三、缴纳以前年度印花税的处理 按照《小企业会计准则》和权责发生制原则,应做如下分录。