一、一般企业增值税报表怎样填写
不知如何给你说,你可以找一份增值税纳税申报表,上面有项目,从帐上查找相关数据填列就可了。
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二、增值税申报表如何填写
先填写表一,表一中包括开具的增值税专用发票的销售额,税金;
开具的增值税普通发票的销售额,税金;
不开具发票的销售额,税金三项,根据当月的实际情况有哪项就填哪项。
表二是进项税额的填列。
填完表一、表二后再点增值税申报表,数据自动生成,如果你有自营出口收入,就把出口收入填上,如果没有出口,申报表就不用修改了,直接点保存,填完财务报表就可以点申报了
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三、增值税纳税申报表怎么填写
1.本表第24行“应纳税额合计”栏数据,填写纳税人"本期"日常应缴增值税的合计数。
第21行“按简易征收办法计算的应纳税额”栏数据,填写纳税人本期按简易征收办法计算并应缴纳的增值税额,但不包括按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额。
第22行“按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额”栏数据,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查并按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额。
不属于"本期"日常应缴增值税的.
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四、增值税纳税申报表怎么填写?
附表一是填写本月销售收入总额,销项税总额,包括防伪税控系统开据的和无票销售收入 附表二是填写认证相符的本月进项总额 按填制完的附表一、附表二数据填制增值税纳税申报表,销项大于进项的金额就是本月要缴纳的增值税,反之就是留抵税额!
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五、增值税纳税申报表怎么填报?
你说的那个数说简单点就是你们公司开票开出的税额。
你看一下你的销项税额。
在纳税申报表的附表一里 可以看到。
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