可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
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印花税之前月份报错了怎么办——急!印花税报错怎么办?

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一、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


二、免税企业报税时财务报表报错了隔几个月能改吗,需要罚款吗

可以去找专管员修改,一般情况下,不会罚款

免税企业报税时财务报表报错了隔几个月能改吗,需要罚款吗


三、你好我认证发票12月份进项发票不小心点了已申报结果进项发票抵扣到一月份了 怎么办急

针对征期内误点“已完成申报”的情况,已增加税款所属期回退功能啦!以往在征期内,您在确认勾选操作、选择是否“已申报”选项时,误选择了“已完成申报”选项的(实际当期尚未进行实际申报),就会导致平台自动调转税款所属期为下期,造成当期税款所属期内无法再进行勾选确认发票的麻烦,影响您当期申报抵扣。
您误点“已完成申报”选项后,符合以下条件的,即可点击“回退税款所属期”按钮,轻松回退至当期税款所属期,重新勾选确认:(一)跳转到下期后,没有在“确认勾选”模块进行过确认已勾选发票的操作;
(二)系统获取到的当期申报结果为“未申报”;
(三)在本平台确认勾选时,手工误点击“已完成申报”选项;
(四)回退功能在征期内有效。

你好我认证发票12月份进项发票不小心点了已申报结果进项发票抵扣到一月份了 怎么办急


四、上月份税费计提多了本月怎么冲减怎么处理

就是你的冲法,营业税金及附加本月出现负数是可以的,利润表里边也可以做的。

上月份税费计提多了本月怎么冲减怎么处理


五、印花税把项目整错了怎么办?

先与地方税务局税源管理员联系并协商!毕竟印花税的入库级次为县级100%,不存在混级入库的情况!所以,应该没有问题!

印花税把项目整错了怎么办?


六、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行

印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行


七、纳税申报错了该怎么办?

带公章,到申报窗口填一张表,找专管员签字,然后交给窗口,他们处理完后,再回去重报。

纳税申报错了该怎么办?


八、印花税记错科目跨年如何调整

多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)  贷:应交税费--应交印花税  (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)       印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。

印花税记错科目跨年如何调整


九、印花税忘记网报次月怎么报送

公司没有购销合同,但是要根据实际购销业务交印花税是吧!(不用交)

关于资金账簿是在一年内贴上就可以了,在下一年1月份进行上年的申报,账簿是每本贴5元就可以了。

印花税忘记网报次月怎么报送


参考文档

下载:印花税之前月份报错了怎么办.pdf《msci中国股票多久调》《当股票出现仙人指路后多久会拉升》《委托股票多久时间会不成功》《股票多久能买能卖》《股票转账多久到账》下载:印花税之前月份报错了怎么办.doc更多关于《印花税之前月份报错了怎么办》的文档...
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玉田圭司
发表于 2023-03-13 11:21

回复 朱勔:印花税申报错误可以修改。向其机构所在地的主管税务机关申请修改就可。1、是当月征期内:没有扣款可以作废后重新申报,要是扣款的话使用更正;另外印花税在有的地区是可以重复申报,要是是少报的可以再申报;2、不是征期或。