直接在本年补提即可。印花税是在实际缴纳时计入管理费用的,不需要计提。
股识吧

少交了股本印花税怎么办,个税申报的时候少报了怎么办?附注:税款已经交了

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一、这上年的印花税少提了0.01怎么办呀

直接在本年补提即可。
印花税是在实际缴纳时计入管理费用的,不需要计提。

这上年的印花税少提了0.01怎么办呀


二、因计算错误,单位这个月少交税了,能在下个月补上去么,怎么办?

增值税进项发票每月认证张数与金额在税法上没有限制的。
但公司要控制税负,也可以控制进项票认证或销项票的开具。
这个月多认证了,下个月就少认证几张票。
但需注意认证发票的开具日期。

因计算错误,单位这个月少交税了,能在下个月补上去么,怎么办?


三、刚才交的印花税,提交后发现少交了,随后再补交上其中少交部分行吗,也就是一个月中交二次印花税,谢谢谢

提交后可以撤销提交,然后修改后再提交就可以啦....不用这么麻烦的

刚才交的印花税,提交后发现少交了,随后再补交上其中少交部分行吗,也就是一个月中交二次印花税,谢谢谢


四、个税申报的时候少报了怎么办?附注:税款已经交了

可以去地税前台补申报如果不多就算了

个税申报的时候少报了怎么办?附注:税款已经交了


五、



六、在申报期内少发现税款少申报了该怎么办

立即申报补缴。

在申报期内少发现税款少申报了该怎么办


参考文档

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