一、请问在纳税申报时已交税金一栏添不上数字怎么办呢
你是网上报税的吧??那样的话已交税金应该是系统自动生成的,你不能填入这个数字一般来说应该是没问题的,指的是实际上你已经上交入库的税金数额如果确实与你实际已经交的数额不一致,也许因为你刚交的税还没到税务的账上所以还没反应,那样的话在等两天看看情况再说;
如果不是这种情况,那就只能跟税务局联系让他帮你查到底哪里出的问题
二、年度印花税申报 时 有个";减免税额";如何让填写?
第一步:填写实收资本的营业账薄的金额和设立的营业账薄。
第二步:选择“减免性质”。
第三步:完成填写减免税额。
第四步:完成申报填写。
三、增值税申报表里的本年累计中的本期已缴税额怎么填
税额。
本期数还是会反映的增值税申报表里的本年累计中的本期已缴税额怎么填2022年
四、本期认证的进项税额怎么在报表上不显示
别急,可以税务机关还没有导入到申报系统中,迟点报税,要等,千万别提早。
五、10月缴纳了增值税2万元,11月申报10月的增值税报表时,本期已纳税额不给填。问已经缴纳的增值税填在哪?
如果是软件电子申报,不用自己填的,会自动生成的
六、新买的印花税票没用完如何填写年度印花税申报?
1、新买的印花税票没用完可以留到明年继续使用,不必再填写年度印花税申报表;
2、印花税票是指在凭证上直接印有固定金额,专门用于征收印花税税款,并必须粘贴在应纳税凭证上的一种有价证券。
3、印花税票不同于其他税收票证,它必须由纳税人向税务机关购买,纳税人购买印花税票的金额,并不一定就是其应纳印花税金额,只有纳税人将购买的印花税票按应纳税额一次足额粘贴在应纳税凭证上,并由纳税人在每一枚税票的骑缝处盖戳注销或画销时,才表明纳税人已足额完税,这时,粘贴在应纳税凭证上的印花税票才起完税证明作用。
但是,对于税务机关来说,印花税票一经销售,其销售款即为征收的印花税税款。
七、上期印花税多缴20元,本月该怎样填报表
多缴纳的税费计入其他应收款处理,再根据科目填列报表
八、请问印花税申报表怎样填写呢?以前都是零申报,都没填过
如果你之前交印花税的时候交多了,并且多交的金额超过了本次纳税的应纳税金额的话本期就可以不用交印花税哈,可以零申报哈。
如果本期没有产生印花税的应税项目的话印花税也可以零申报哈。
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