一、注册资本印花税跨年缴纳是的所属期间怎样填写
按注册资本金的万分之五。
那你公司得交250元。
一般情况下,只要是缴纳了,不会处罚的。
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二、在地税汇算清缴的时候,那个印花税的购销合同,财产租赁合同,的全年计税金额怎么填?急急急呀?
购销合同按购销金额万分之三贴花。
财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花。
将上述贴花金额填入表中,即可。
没有贴过贴花的合同去买好贴上,别忘了贴花上要加上注销标记!
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三、财产租赁合同的印花税如何计算
应该是28.2税额尾数不满5分的 不计满5分的按1角计对于财产租赁合同的 应纳税额超过1角不足1元的 按1元贴花
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四、地税的纳税申报表中的税款所属期怎么填
要看你的申报表是哪种。
一般是申报的哪月就填写哪月的(次月申报上月的),如申报日期是2月份,税款所属期就是1月份的,每月以此类推。
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五、关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢
本期已缴纳税额不填16,待申报缴纳后,一般来说由税务开票员填写,绝大多数情况下,没有填,只给完税凭证,以示缴纳了该税。
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六、在地税汇算清缴的时候,那个印花税的购销合同,财产租赁合同,的全年计税金额怎么填?急急急呀?
应该是28.2税额尾数不满5分的 不计满5分的按1角计对于财产租赁合同的 应纳税额超过1角不足1元的 按1元贴花
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七、资金账本印花税所属期写什么时候都可以吗
纳税环节:《印花税暂行条例》(国务院令【2022】第588号)第7条规定:印花税在书立或领受时贴花。
具体为:在合同签订时、账簿启用时和证照领受时贴花。
纳税地点:印花税实行就地纳税。
资金账簿是一次性税收,增加投资时也只就增加部分贴花!
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参考文档
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