已申报营业税补开增值税发票的部分,不需要申报,申报表上不需要填写。
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印花税补申报怎么填申报表;0申报印花税怎么填写?

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一、已申报营业税补开增值税发票怎么填写申报表

已申报营业税补开增值税发票的部分,不需要申报,申报表上不需要填写。

已申报营业税补开增值税发票怎么填写申报表


二、印花税补报的申报表是什么样的

如果是企业可以随月申报表一块报就行。

印花税补报的申报表是什么样的


三、印花税应在什么时间进行申报?

展开全部1、凡印花税纳税申报单位均应按季进行申报,于每季度终了后10日内向所在地地方税务局报送"印花税纳税申报表"或"监督代售报告表"。
2、只办理税务注册登记的机关、团体、部队、学校等印花税纳税单位,可在次年一月底前到当地税务机关申报上年税款。

印花税应在什么时间进行申报?


四、少交税增值税了,现在要补交,增值税补充申报表怎么填?

少交税增值税了,现在要补交,增值税补充申报表怎么填?


五、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?

现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。

印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?


六、少交税增值税了,现在要补交,增值税补充申报表怎么填?

一般是做二次申报,单独再填一份申报表,本月数和累计数是一样的,只填写补报的数据,下月填写申报表时 在附表一上将补报的数据用红字冲掉即可。
(适用于本月应做销售而未做销售,在下月做销售的情况)但是你要将补报的申报表复印和以后每个月的申报表放到一起,也就是说,你以后的销售收入和销项税就是补报表和当月报表的合计数(我们这里都是这样做的)

少交税增值税了,现在要补交,增值税补充申报表怎么填?


七、0申报印花税怎么填写?

点进去申报后在计税依据里面填写零就可以了。

0申报印花税怎么填写?


参考文档

下载:印花税补申报怎么填申报表.pdf《定增股票一般需多久》《股票要多久才能学会》《股票盘中临时停牌多久》下载:印花税补申报怎么填申报表.doc更多关于《印花税补申报怎么填申报表》的文档...
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