一、软件公司为外国企业开发游戏软件该如何交税?
是个人的话,是去当地地方税务局开票。
应该是按劳务费开票一共是6.8个点 包括营业,城建税,教育费附加,地方教育费附加,个人所得税 税率就是总报酬*6.8%带上你的身份证和该企业签的软件开发合同直接去就好了。
可能每个地方税务的税费分配会有点出入 但是去地税局开票是没有错的。
希望对你有帮助。
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二、涉及研发费用时企业所得税怎么计算?
你就看入损益的费用,加计扣除就好了,至于形成无形资产的,忽略这个去看就好了
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三、软件公司为外国企业开发游戏软件该如何交税?
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条 企业所得税法第三十条第(一)项所称研究开发费用的加计扣除,是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;
形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。
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四、公司自主研发的游戏产品让外国公司独代,请问这个税怎么算?用不用考虑外国的税种税率什么的?
现行税种包括:增值税,消费税,营业税,企业所得税,个人所得税,城市维护建设税,房产税,土地使用税,土地增值税,车船税,印花税,契税,关税,教育,地方教育费附加等。
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五、企业所得税中研发费用如何扣除?
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条 企业所得税法第三十条第(一)项所称研究开发费用的加计扣除,是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;
形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。
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参考文档
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