一、如果以前年的营业税金及附加少提了跨年度了要怎么处理
冲减分录借:应交税费--城建及教育费附加 多提金额 贷:以前年度损益调整 多提金额月末:借 以前年度损益调整 多提金额 贷:利润分配-未分配利润 多提金额不通过本年利润科目就行了。
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二、印花税计入营业税金及附加跨年度怎么处理?现在要进行所得税汇算,财务报表要怎么处理啊?
印花税直接计入管理费用,你走入营业税金及附加,同样是损益类科目。
对所得税没有影响啊。
只是科目用的错误。
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三、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?
现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。
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四、申报印花税金额多了,怎么办,已经扣税了?求救啊!!!
如果金额比较大,可以向主管地税局申请退税;
如果金额不大,可以先将情况向主管地税局报告一下,然后在下月申报数里抵交。
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五、以前年度的所得税少计提了,跨年该怎么做账务处理
补提时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应交所得税 交纳时:借:应交税金--应交所得税 贷:银行存款 结转以前年度损益调整 :借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
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六、去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢
转出多计提税金分录就可以了。
借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)
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七、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整
印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加
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八、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整
印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加
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参考文档
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