增值税网上申报多了,而且已经扣款,首先去税局填表申请退税,其中要说明错误的原因,提供相关的资料,然后等待申请审核的结果;结果有两种:一种税局认定多交部分金额比较大,影响到企业的部分正常运作,退税;
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印花税多报扣款了怎么办~年度印花税多提了0.02元,今年如何调整

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一、国税多报了怎么办?

增值税网上申报多了,而且已经扣款,首先去税局填表申请退税,其中要说明错误的原因,提供相关的资料,然后等待申请审核的结果;
结果有两种:一种税局认定多交部分金额比较大,影响到企业的部分正常运作,退税;
另外一种税局认定多交部分金额比较小,对企业正常运作影响不大,只能抵未来的税。

国税多报了怎么办?


二、预缴企业所得税多交了怎么办啊

两种办法1、申请退税,但企业所得税是按月(季)度预缴,年终汇算清缴,因此,申请退税有点困难,不过,错缴可以申请退税。
2、申请抵缴,抵缴以后月(季)度应交企业所得税,直至抵缴完毕。

预缴企业所得税多交了怎么办啊


三、公司注销时发现多缴印花税了,申请退税时税务局说钱要退到银行账户上,可是账户已经注销了

首先,印花税通常是不退税的,除非你不是贴花,而是用的缴款书。
其次,退税只能退到银行账户,肯定不能退现金。
而通常只有注销了公司后才能注销银行账户,你先注销账户好像有问题吧

公司注销时发现多缴印花税了,申请退税时税务局说钱要退到银行账户上,可是账户已经注销了


四、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整

印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加

年度印花税多提了0.02元,今年如何调整


五、这个月的抵扣进进税多了,做销项税少了,地税交怎么处理呀?

地税的房产税、土地使用税、印花税是要正常缴纳的。
没有增值税,地税的城建税、教育附加费就不要交纳了。

这个月的抵扣进进税多了,做销项税少了,地税交怎么处理呀?


六、销货方发票多开了几元钱怎么处理

发票与实际付款的差额计入营业外收入或营业外支出中平帐。

销货方发票多开了几元钱怎么处理


参考文档

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