一、纳税申报错了该怎么办?
带公章,到申报窗口填一张表,找专管员签字,然后交给窗口,他们处理完后,再回去重报。

二、印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。
展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。

三、本月收入报少了,印花税交少了交税了还在征期可以再报一笔吗?
可以印花税是按次缴纳,可以把少报的金额再申报一次就行了。

四、印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?
已经过了申报期了。
如果印花税(财产租赁合同)报错了,可以申请退税或者在下月补交差额部分。
已经过了两个月了,如果补交的话跟税管员沟通好了不会有罚款的。

五、在申报征税期内发现错交上月税费,可在申报系统中冲回吗
展开全部自己无法撤销,可以去找地税申报大厅咨询怎么办,找专管员帮助解决。
如果是交错了税种需要办理退回可能会有一定难度,因为你要向税务局机关做非常清楚的解释和上交所需要资料,必须先找专管员说清情况,然后在咨询清楚办理的程序。
税务局在办理退税时是非常慎重的,出不得差错。
所以审核也会很严格。
要带着你本月的申报报表资料,带着税务副本及公章,最好写好说明,带着当月的明细账簿去办理。
如果税已交纳还要带着交税凭证及银行完税单据。
预祝你顺利。

参考文档
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鬼宅冤灵
发表于 2023-06-29 22:16回复 李颂慈:印花税更正申报需通过4个步骤来完成操作,下面是具体操作介绍:1、打开电子税务局,选择税费申报及缴纳。2、选择更正申报,点击申报错误更正。3、税种选择印花税,点击查询。4、点击更正申报,操作完成。