一、企业印花税如何计算
一、购销合同 0.3‰ 二、加工承揽合同 0.5‰ 三、建设工程勘察、设计合同 0.5‰ 四、建筑、安装工程承包合同 0.3‰ 五、财产租赁合同 1‰ 六、货物运输合同 0.5‰ 七、仓储、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、财产保险合同 1‰ 十、技术合同 0.3‰ 十一、产权转移书据 0.5‰ 十二、营业帐簿 1.记载资金的帐簿0.5‰ 2.其他帐簿 每件5元 十三、权利、许可证照 每件5元 十四、股票交易3‰
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二、签订一份购销合同,合同金额20000元,应交印花税多少元??请教高手,该怎么算呢?
1.按照《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,购销合同印花税税率为万分之三,就是20000*0.3‰=6元;
2.但是如果购销合同采取核定征收办法,就要看主管地税机关核定比例多少,应纳印花税=购买合同*核定比例*万分之三+销售合同核定比例*万分之三购买与销售核定比例由主管地税机关确定,具体看贵地税务机关核定比例是多少,通常在70-80%之间。
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三、5000万的的公司一年没交印花税要罚多少钱啊?
这个问题是没有办法由精确答案的。
首先要看你们是采取哪种印花税征收方式。
印花税分三自缴纳(即纳税人自己计算应纳税额,自行购买印花和贴花,自行划销)、汇总缴纳以及核定征收几种情况,前面两张情况要看公司书立应税凭证(设置账簿,签订合同等)的状况缴纳,核定征收则是按照当地的管理办法按照当地地税局核定的比率计算征收,各地征收办法有差异。
建议咨询当地12366纳税服务热线,或者直接询问你们的地税管理员。
有一个大概的参考指标,5000万,假如是指销售额,假设都签合同,那么理论上公司全年应当缴纳的购销合同印花税应不少于5000万*万分之三=1500元,仅是购销合同印花税一项(可能还有其他应税凭证,比如账簿、租赁合同、借款合同等等等等)补税约1500元,罚款按征管法最少罚50%就是至少罚750元。
这只是一个评估参考数据。
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四、一般纳税人商贸公司月末计提印花税是怎么计算的?
商贸企业每月按销售收入*40%*0.0003计算申报交纳,交纳后拿到税单直接计入”管理费用—印花税”科目。
计算方式:借:应交税费-应交增值税(转出末交增值税)贷:应交税金费-未交增值税借:主营业务税金及附加贷:应交税费-应交城建税(增值税额乘以7%等于应交城建税)应交税费-教育费附加 3%应交税费-地方教育费附加 1%印花税,是税的一种,是对合同、凭证、书据、账簿及权利许可证等文件征收的税种。
纳税人通过在文件上加贴印花税票,或者盖章来履行纳税义务。
企业交纳印花税的会计处理,一般分为两种情况:1、如果企业上交的印花税税额或购买的印花税票数额较小,可以直接列入管理费用。
上交印花税或购买印花税票时,借记“管理费用一印花税”科目,贷记“银行存款”或“现金”科目;
2、如果企业上交的印花税税额较大,先记入待摊费用,然后再转入管理费用。
上交印花税时,借记“待摊费用”科目,贷记“银行存款”等科目;
分期摊销印花税时,借记“管理费用一印花税”科目,贷记“待摊费用”科目。
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五、我们都没购销售合同怎么计算印花税?
很早以前,购销合同印花税都是依据合同的数额交纳印花税,如一万元的合同交三元,如果没有实行这个合同,三元交了就交了,如果实际执行合同数额超过了一万元,则加三元,后来有些纳税人有购销行为,但他不纳税了,他说我没订合同,这个印花税他不交了,这种没合同之说,一是确实没订合同,二是原来订了合同,因为约订俗成的原因,都据以往的习惯来做,三是订了合同,按合同做,但为了不纳税,说没有合同,鉴于这些情况,各地税务局采取了不同的征缴印花税的方式,一是按销售额计算,二是按销售额和当期的所购原材料计算.前几年都是按销售额的万分之三征缴,好象是从去年还是前年,按销售收入与进货之和的百分之七十,有的行业按百分之八十计算,以其计算结果为基数,再按万分之三的税率计征印花税. 这是个地方税,在国家总的法条下,各尽竭之所能,纵情发挥,只要不违反总的条款,都不算错.
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六、没有收入的企业印花税是怎么交??请说详细点,谢谢!!
用财务软件了也需要年度打印账簿,印花税也需要交纳。
印花税跟有没有收入没关系。
公司账务刚开始成立时,需要交纳注册资本印花税万分之五;
每本账簿5元,一般现金、银行日记账、明细账、总账四本,共20元。
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