年末调账,但是不退,你自己申报的数额没有办法!
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上月多交印花税本月怎么调整.上年多结转的费用,在本年应如何调整?

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一、上个月多计提的印花税,这个月怎么冲销,本年利润也得冲吗?

年末调账,但是不退,你自己申报的数额没有办法!

上个月多计提的印花税,这个月怎么冲销,本年利润也得冲吗?


二、上月误把成本及税金和附加计入管理费用了本月该怎样调整 谢谢!!!!

可以用红字更正法修改1.填制一张与原错误凭证科目和金额一模一样的红字凭证;
2.再填制一张正确的凭证就可以了 借:主营成本借:管理费用 红字

上月误把成本及税金和附加计入管理费用了本月该怎样调整 谢谢!!!!


三、请问内帐上月计销售成本时,多计了,今月再账务上怎样调整啊?

请问内帐上月计销售成本时,多计了,今月再账务上怎样调整啊?本月把数字调整到正确就可以了啊。
借:库存商品贷:主营业务成本

请问内帐上月计销售成本时,多计了,今月再账务上怎样调整啊?


四、上年多结转的费用,在本年应如何调整?

你没说多转了什么费用,费用当时发生的借贷双方是什么科目,但是多转费用的通用调整方式为:第一步:借:现金(银行存款或其他资产负债类科目如:应账账款,预提费用等)贷:以前年度损益调整(这个科目代替当时多转费用的科目,如管理费用,财务费用等成本费用科目)第二步,把上一步的贷方:以前年度损益调整转入利润分配中:借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润

上年多结转的费用,在本年应如何调整?


五、申报印花税金额多了,怎么办,已经扣税了?求救啊!!!

如果金额比较大,可以向主管地税局申请退税;
如果金额不大,可以先将情况向主管地税局报告一下,然后在下月申报数里抵交。

申报印花税金额多了,怎么办,已经扣税了?求救啊!!!


六、印花税计算失误多交怎么办

找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣

印花税计算失误多交怎么办


七、上个月多计提的印花税,这个月怎么冲销,本年利润也得冲吗?

冲管理费用就行了

上个月多计提的印花税,这个月怎么冲销,本年利润也得冲吗?


八、我上月多提印花税16.17元 请问这个月怎样做冲销分录呀 谢谢

展开全部没入账就作废被、入了帐,两个科目反过来就可以了,前提你只是计提,而不是已缴纳、

我上月多提印花税16.17元 请问这个月怎样做冲销分录呀 谢谢


参考文档

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洪融
发表于 2023-01-18 23:01

回复 林洙:贷:应交税费 金额 借:应交税费 金额 贷:银行存款 金额 或是直接做一笔分录调整也可以了。借:营业税金及附加 金额 借:管理费用---印花税 金额 (红字)在没执行新会计准则时,印花税是计入到管理费用。(。