印花税申报后或缴纳后的,应计提印花税,记入当期损益;计提时,可记入营业税金及附加-印花税科目和管理费用-税金科目;计提时:借:营业税金及附加(或管理费用)-印花税贷:应交税费-印花税银行一户通托收
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科云印花税申报错误怎么退回:请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?

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    一、印花税本月计提错误,下月账务如何处理

    印花税申报后或缴纳后的,应计提印花税,记入当期损益;
    计提时,可记入营业税金及附加-印花税科目和管理费用-税金科目;
    计提时:借:营业税金及附加(或管理费用)-印花税贷:应交税费-印花税银行一户通托收时:借:应交税费-印花税贷:银行存款转入当期损益时:借:本年利润贷:营业税金及附加(或管理费用)-印花税

    印花税本月计提错误,下月账务如何处理


    二、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改

    在系统作废后,重新申报

    您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改


    三、销售合同印花税申报错了,应该点样退税?而且我申报错的数目是那间企业的10倍,你们说怎么办呢?

    可以在下月进行补申报。
    合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。

    销售合同印花税申报错了,应该点样退税?而且我申报错的数目是那间企业的10倍,你们说怎么办呢?


    四、税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办

    写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。

    税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办


    五、印花税申报错误,如何报废

    可以选择其中一项申报记录作废申报

    印花税申报错误,如何报废


    六、上个月印花税报错了怎么办

    可以在下月进行补申报。
    合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。

    上个月印花税报错了怎么办


    七、请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?

    扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了

    请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?


    八、申报错误怎样改正?

    这个看你的所属税局机关肯不肯给你改.因为你这个刚好在12月份.很难处理的.要是说在一年的前11个月还好.刚好在12月份.到2009年就成了年初数了.实际你是没有年初数的.要不你就把那个凭证也将错就错改错了.到了1月份再做一笔说那张凭证挂错了.调整过来.

    申报错误怎样改正?


    参考文档

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