一、上市公司中内审部主要有哪些岗位?岗位职责是什么?谢谢
展开全部 内部审计机构建立,其规模大小,主要根据单位职工人数、经营规模、业务性质及其复杂程度、经营管理状况与收益状况确立;
人员编制,主要取决于审计任务的轻重及复杂程度。
内部审计的组织结构,一是与企业的资源及所处的地理环境有关;
二是与业务性质和业务范围有关;
三是与内部审计职能作用有关;
四是与计划编制人数有关。
一般内审机构应设立内审机构负责人、审计项目负责人(主审或审计组长)、审计辅助人员、审计复核人员、审计档案管理人员。
规模较大、经营业务范围较广的可根据业务需要设置若干审计专业部门。
规模大的企业还应设置总审计师。
具体岗位职责,不同单位、不同设置,岗位职责也不同,可以参考内审准则,自己定 。
下面给你个其他企业的,仅供参考: 内部审计机构的职责 公司董事会下设审计委员会,负责指导和监督公司内部审计工作。
审计委员会成员半数以上为独立董事,并由董事会指定独立董事中的一名会计专业人士作为委员会的召集人。
审计委员会在指导和监督审计部工作时,履行以下主要职责: (一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;
(二)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划和报告等;
(三)至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题;
(四)协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
审计部主要职责为: (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
审计部经理职责: 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。
4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价第 5页 共 12页惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度其工作业绩,激励其努力工作。
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。
8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
审计人员职责 1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。
2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。
3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。
4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈 5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。
二、我们是一家集团公司,我们公司有内部审计,请问内部审计人员都负责干什么呢??
你好,我也是在集团公司上班,目前在集团下属公司的人力部,我们集团也有内部审计,我们内部审计有3人,有审计经理 还有助理还有一出纳人员,审计人员主要工作是针对集团财务工作的,比如 财务制度的修改,结合集团发展以及公司扩展速度啊还有公司新增加人员,这些人员的工薪定论,工薪起草这些,还有就是每年到年底,各个部门以及部门各个成员的年终奖要审核、定论!这些都是内部审计人员的职责 希望可以帮到你 谢谢!~
三、关于审计员工作内容
基本上要你翻账本、凭证,查对数字,做出审计报告的前期工作,至于出审计报告估计就是你协助的审计主管做,当然你也可以照你们税务公司以前出的审计报告做,但是你做的没有法律效力,需要有资格的人签字盖章才能生效的。
四、什么叫";审计";? ";审计";的基本职责是什么?
审计的工作一般包括哪些
五、在会计事务所的工作中,审计助理的主要职责有那些?主要工作有那些?
同学你好,很高兴为您解答! ;
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我是刚刚到事务所工作,应聘职位是审计助理,目前就是做些最基础的审计工作,一审,接触原始凭证,报关单,付款凭证,提货单,销售增值税发票,根据审计要求进行核对,再有可能参加一级复核,天天要加班,想干这行建议做好心理准备。
从11月到第二年4月都会很忙,经常出差到外面。
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六、上市公司内部审计师的职责是什么?
第一、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。
重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
第二、评价企业决策的贯彻(监控)过程和结果。
重点应该放在管理流程、技术参数、考核标准、经营目标四个方面。
第三、评价公司不同经营层(经理)的任期或离任绩效。
重点应该放在“任期”责任方面。
第四、事前参与公司重大决策提出风险评价预案。
重点应该放在内部审计参与权的取得方面。
第五、始终确保内部审计在运行机制、人力资源、资金预算、业务运营上的独立性。
第六、评价、监督会计核算、财务管理的规范性、有效性,提出整改措施和建议
七、上市公司设置审计这个职位的作用是什么?审计需要注意的事项有哪些呢?
全国高级会计师资格考评结合辅导教材《高级会计实务》(《高级会计实务》编委会 编):内部审计机构的职责 : 内部审计机构按照本企业主要负责人或者权力机构的要求,履行下列职责: 1、对本企业及所属企业(含占控股地位或者主导地位的企业,下同)的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计;
2、对本企业及所属企业预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
3、对本企业内设机构及所属企业领导人员的任期经济责任进行审计;
4、对本企业及所属企业固定资产投资项目进行审计;
5、对本企业及所属企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;
6、对本企业及所属于经济管理和效益情况进行审计;
7、法律、法规规定和本企业主要负责人或者权力]机构要求办理的其他审计事项。
八、什么叫";审计";? ";审计";的基本职责是什么?
你好,我也是在集团公司上班,目前在集团下属公司的人力部,我们集团也有内部审计,我们内部审计有3人,有审计经理 还有助理还有一出纳人员,审计人员主要工作是针对集团财务工作的,比如 财务制度的修改,结合集团发展以及公司扩展速度啊还有公司新增加人员,这些人员的工薪定论,工薪起草这些,还有就是每年到年底,各个部门以及部门各个成员的年终奖要审核、定论!这些都是内部审计人员的职责 希望可以帮到你 谢谢!~
九、审计部岗位设置及职责
去百度文库,查看完整内容>;
内容来自用户:sanbenxilang岗位名称|部长|岗位编号|所在部门|审计部|岗位定员|1|职务等级|薪酬等级|A8|直接上级|董事长|分管副总经理|所辖人员|直接下级|审计部副部长|一、职位描述:|作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定,实施各项财务审计与专项审计,并向公司高层及董事会提供审计报告。
|二、职责与工作任务:|职责一|职责表述:组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行|工作|任务|拟订集团审计计划|组织开展各类经营审计工作及专项审计工作|监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况,并对违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理|监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为|职责二|职责表述:负责对审计部日常工作的管理|工作|任务|收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告|审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求|监督、检查公司制度的落实情况|指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求|跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作|职责三|职责表述:开展审计合作|工作|任务|对审计部门无法单独完成的项目,采取合作方式或者委托外部审计部门执行|建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系|组织开展审计合作,完成审计任务|<;
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