一、如何冲销之前年度多计提的印花税
建议作个之前年度损益调剂,另外印花税是不用计提的
![如何冲销之前年度多计提的印花税](https://i04piccdn.sogoucdn.com/a28ae4bd5570d2ce?BEnkj.jpg)
二、计提印花税时如何处理?
当月计提时做 借 管理费用 税金 贷 应缴税费 印花税次月完税后做 借 应缴税费 印花税 贷 银行存款
![计提印花税时如何处理?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/b447cddf9551257e?s6Sq7.jpg)
三、上年印花税多计提今年账务处理
将那笔凭证冲销,再录入正确的金额。
对上年的财务报表不产生影响,只是起调整营业税金及附加这个账户的作用。
![上年印花税多计提今年账务处理](https://i01piccdn.sogoucdn.com/3252101f0f865660?ZuVQ5.jpg)
四、上年的水利基金,印花税多计提了,需要做调整,会计分录怎么做
借:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费-应交印花税 红字 其他应交款(或其他应付款、应交税费) 红字希望能帮助到你!
![上年的水利基金,印花税多计提了,需要做调整,会计分录怎么做](https://i01piccdn.sogoucdn.com/cfef2d74ad73d45d?kmKby.jpg)
五、去年印花税今年交帐务如何处理啊?
如果明确是去年印花税,应列“以前年度损益调整”科目 交纳时  ;
借:应交税金——应交印花税  ;
 ;
 ;
 ;
贷:银行存款/现金  ;
补提印花税 借:以前年度损益调整  ;
 ;
 ;
 ;
贷: ;
应交税金——应交印花税 同时: 借: 利润分配  ;
 ;
 ;
 ;
贷:以前年度损益调整
![去年印花税今年交帐务如何处理啊?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/b8ee342757e700ed?Et0bT.jpg)
六、你好,我想请问一下,上年缴纳的印花税进了应交税费,计提在税金及附加里,今年应该怎么调整怎么做分录?
交纳的时候就写 借:应交税费——印花税 XXXX 贷:银行存款/库存现金 XXXX
![你好,我想请问一下,上年缴纳的印花税进了应交税费,计提在税金及附加里,今年应该怎么调整怎么做分录?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/533ab92ceec42216?jZE3c.jpg)
参考文档
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