一、补交以前年度的印花税12000元,滞纳金2000,如何帐务处理?请指教!!!
补交以前年度的印花税12000元,滞纳金2000元,应当按照会计差错更正进行处理,追溯调整以前年度会计报表。
帐务处理:借:以前年度损益调整 14000元 贷:银行存款 14000元同时:借:未分配利润—年初未分配利润 14000元 贷:以前年度损益调整 14000元在编制会计报表时,如果是2009年的报表,利润表中增加管理费用的印花税12000元;
增加营业外支出—罚没支出2000元,利润减少14000元。
资产负债表的净利润减少14000元。
供参考。
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二、网上申报地税的印花税少缴了 ?怎么补
虽然我很聪明,但这么说真的难到我了
![网上申报地税的印花税少缴了 ?怎么补](https://i03piccdn.sogoucdn.com/cd2fe7988e7ffe6f?ndgXJ.jpg)
三、印花税补交
现在印花税不用贴花,直接申报就可以了。
去年的补交可能要收滞纳金。
![印花税补交](https://i03piccdn.sogoucdn.com/f8fae0484790215f?yOiqM.jpg)
四、自查补交逾期未缴的印花税要交的滞纳金是多少
按日加收万分之五的滞纳金,不需要履行什么手续,税务局会在开具完税证时一并加收的。
![自查补交逾期未缴的印花税要交的滞纳金是多少](https://i01piccdn.sogoucdn.com/3d4b4d38904f443c?V1FHp.jpg)
五、不小心少报了印花税当月可以补交吗?
下个月一起补报吧
![不小心少报了印花税当月可以补交吗?](https://i01piccdn.sogoucdn.com/73928114155c20a0?zWSCi.jpg)
参考文档
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