一、当月印花税用计提吗
1、印花税不用计提,根据你所计算的应交纳的金额下月直接申报,计入管理费用中.2、个税与印花税没有关系,利润里只是你该计入管理费用的印花税部分没有了,利润多了而已.3、等到报11月税款时,把10-11月份你一起计算的印花税申报上就可以,交纳印花税款后,直接"借"管理费用--印花税"贷:银行存款"。
扩展资料:性质特点:(一)兼有凭证税和行为税性质印花税是单位和个人书立、领受的应税凭证征收的一种税,具有凭证税性质。
另一方面,任何一种应税经济凭证反映的都是某种特定的经济行为,因此,对凭证征税,实质上是对经济行为的课税。
(二)征税范围广泛印花税的征税对象包括了经济活动和经济交往中的各种应税凭证,凡书立和领受这些凭证的单位和个人都要缴纳印花税,其征税范围是极其广泛的。
随着市场经济的发展和经济法制的逐步健全,依法书立经济凭证的现象将会愈来愈普通。
因此,印花税的征收面将更加广阔。
扩展资料:股票百科-印花税
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二、印花税不计提,那本月的印花税发生时是不是不做,报完税后,税务局打完单子交完税了才做到下个月对不?
可以补提并补充申报
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三、印花税没有计提,交印花税时怎么做
交纳当月计提上即可。
一般税务局给企业核定印花税交纳时间,比如一个月或者一个季度。
企业在核定的申报期计提并交纳。
借:管理费用-印花税贷:应交税金-印花税交纳的时候借:应交税金-印花税贷:银行存款
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四、上个月没报印花税这个月怎么报
印花税数额不是很大,可以加在一起报
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五、印花税应该计入哪一个科目(不计提,直接入账)
印花税,按企业会计准则应该计入“管理费用---印花税”个科目(不计提,直接入账);
按《小企业会计准则》应该记入“税金及附加”。
《企业会计准则应用指南(2006)》中的解释:6602 管理费用本科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,包括企业在筹建期间内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费(包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)、工会经费、董事会费( 包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等)、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、研究费用、排污费等。
《小企业会计准则》第六十五条“费用的定义和分类”相关规定:税金及附加(原来是营业税金及附加),是指小企业开展日常生产经营活动应负担的消费税、营业税、城市维护建设税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税和教育费附加、矿产资源补偿费、排污费等。
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六、您好!印花税在这个月不计提,在下个月直接扣除(因凭证下个月才有),可以这样做吗?
不清楚你是工业还是商业:工业:(收入+购进)*0。
8*0。
0003商业:(收入0。
5+购进0。
8)*0。
0003这是计提依据,当月不计提是没关系的,出少点费用罢了。
如果下月有单才入账,你可以当月计提当月交。
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七、印花税不计提,那本月的印花税发生时是不是不做,报完税后,税务局打完单子交完税了才做到下个月对不?
印花税不计提,交纳时直接计入管理费用-印花税,不用等下月的。
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八、印花税忘记网报次月怎么报送
公司没有购销合同,但是要根据实际购销业务交印花税是吧!(不用交) 关于资金账簿是在一年内贴上就可以了,在下一年1月份进行上年的申报,账簿是每本贴5元就可以了。
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参考文档
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