写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。

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印花税报了发现有错怎么办__印花税计算失误多交怎么办

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一、税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办

写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。

税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办


二、印花税的滞纳金和罚款错计在管理费用里,请问如何调账

不跨年的红字冲销,重做。

印花税的滞纳金和罚款错计在管理费用里,请问如何调账


三、印花税计算失误多交怎么办

找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣

印花税计算失误多交怎么办


四、如果所填的报表已经申报成功,发现有错该如何处理

表二的是三月份认证的数据,可是不用手工填的,只在进项发票度读入税局的返回的比对文件后就会自动生成的了。

如果所填的报表已经申报成功,发现有错该如何处理


五、印花税记错科目跨年如何调整

多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)  贷:应交税费--应交印花税  (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)       印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。

印花税记错科目跨年如何调整


参考文档

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