一、报印花税得时候,保存不上,显示的是这个怎么办
会计处理存在差错的,只要不是偷税漏税,在下次申报的时候冲减错误的税目,增加正确的税目正常报税就可以了,税务局如果来查的话,就说是出现了差错而且在下个征缴期里面已经改过了嘛,不存在什么税收风险,审计的过来审计的话一般不会连印花税都去逐笔审计,他不提,你自己可以不用那么坦白么,对方提到了你解释成差错而且已经改正就没什么了。
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二、账簿印花税跨年未交税务局怎么处理
可以联系您的主管地税机关核准您企业印花税中需要网上申报的各个税目后,补充缴纳。
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。
企业启用新账簿后,其“实收资本”和“资本公积”两项的合计金额大于原已贴花资金的,就增加的部分,在年初的15日内计算缴纳印花税。
三、四季度税已报,还有发票没有入账,如何处理?
发票没有入账,是否增值税有漏交啊?漏交了多少,明天(1月16日),去税局大厅,申请补报增值税及附加税费的申报。
是否应该补交税费,看税所的要求。
收入没有做到营业收入里面,影响利润额,少交了所得税,这个现在可以把收入做到账里,按正确数据把帐做完整。
待所得税汇算清缴时,在按正确收入额,利润额,以及调整额做报告,该补税再补税。
四、印花税当月计提没申报怎么办
下月补上。
和税局沟通好就行了。
五、过了申报期地税显示未入库怎么办
确定是已经申报了的话,就有可能是系统的原因。
可以退出再重新登陆看看。
六、通过三方协议缴税,显示已缴款未入库怎么处理
这是有些信息需要你们辅导员录入系统的,不用担心。
你只要如期拿到报到证就行。
七、按期汇总缴纳印花税当期没有如何零申报
打开印花税申报表后,直接点提交。
各级地税机关应要求纳税人建立统一的《应税凭证登记薄》(见附件一),并指定专人负责对各类应税凭证进行汇总,并逐笔登记在应税凭证登记簿上,以备查验。
参考文档
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