一、上月计提所得税比这个月实际缴纳数多一分钱应该怎么调?
下季度计提所得税时少提1分就可以了 ;
现在不用调账 调账太麻烦
二、去年12月计提税款多于实际缴纳的税款,该怎样调整,实际缴纳税款为正确数
借:以前年度损益调整 负数 贷:应交税金 上年多提数 负数 然后把以前年度损益调整转到未分配利润。
三、上月印花税多提0.1元本月怎么调账
没法
四、今年三季度附加税多提多交了,要怎么处理?求高人解答!谢谢!
第四季度报地税的时候,你把多报的减去,再把余额报上去就可以了。
五、如何冲销之前年度多计提的印花税
建议作个之前年度损益调剂,另外印花税是不用计提的
参考文档
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