下季度计提所得税时少提1分就可以了 ; 现在不用调账 调账太麻烦
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去年印花税多计提几分钱怎么办—今年三季度附加税多提多交了,要怎么处理?求高人解答!谢谢!

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一、上月计提所得税比这个月实际缴纳数多一分钱应该怎么调?

下季度计提所得税时少提1分就可以了 ;
现在不用调账 调账太麻烦

上月计提所得税比这个月实际缴纳数多一分钱应该怎么调?


二、去年12月计提税款多于实际缴纳的税款,该怎样调整,实际缴纳税款为正确数

借:以前年度损益调整 负数
贷:应交税金 上年多提数 负数
然后把以前年度损益调整转到未分配利润。

去年12月计提税款多于实际缴纳的税款,该怎样调整,实际缴纳税款为正确数


三、上月印花税多提0.1元本月怎么调账

没法

上月印花税多提0.1元本月怎么调账


四、今年三季度附加税多提多交了,要怎么处理?求高人解答!谢谢!

第四季度报地税的时候,你把多报的减去,再把余额报上去就可以了。

今年三季度附加税多提多交了,要怎么处理?求高人解答!谢谢!


五、如何冲销之前年度多计提的印花税

建议作个之前年度损益调剂,另外印花税是不用计提的

如何冲销之前年度多计提的印花税


参考文档

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