一、印花税申报金额申报错了应该怎么办?
税金没错,就不用担心了。
笔误,而且税金无误就不用再报了。
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二、如果填印花税申请表时,计税依据写错了,少写了6元但所交税金没变。那6元需要再补交印花税吗?
税金没错,就不用担心了。
笔误,而且税金无误就不用再报了。
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三、过去的纳税申请表错了,如何更正?
找所属单位的税务专管员,拿上错误的申报表和正确的申报表,向管理员说明情况,然后管理员签字盖章,再拿正确的申报表到税务大厅去更正申报。
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四、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报
去税务前台说明情况,重新填列报表,更改名称将原先申报的购销合同填成负数,货物运输合同填列正数,两数相加为零即可
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五、印花税申报金额申报错了应该怎么办?
没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的
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六、企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?
可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。
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参考文档
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