这个问题,我来给你解决。当月已经结账,采用的是电脑记账的话,如果业务凭证少或者不影响本月账务处理,可以先反结账,进入到计提的月份,取消记账、取消审核,修改为正确分录的再结转损益再记账结账即可。如果
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印花税当月申报已缴款如何更正--您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改

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一、当月已结账印花税多计提了怎么办

这个问题,我来给你解决。
当月已经结账,采用的是电脑记账的话,如果业务凭证少或者不影响本月账务处理,可以先反结账,进入到计提的月份,取消记账、取消审核,修改为正确分录的再结转损益再记账结账即可。
如果无法再回转回计提月份,简单的账务处理就是:再计提的次月,红字冲销原来计提错误的凭证,然后再补做正确的计提分录即可。
大致如下:借:税金及附加 -16.25贷:应交税费-应交印花税 -16.25借:税金及附加 1.6贷:应交税费-应交印花税 1.6

当月已结账印花税多计提了怎么办


二、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改

在系统作废后,重新申报

您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改


三、误将印花税累计数填入本月数,多扣缴了以后每月该如何处理

本月多申报的在以后抵顶回来就行了。
以后每个月可以零申报直至抵顶完为止。
申报时不用填写数字,直接点击申报进行零申报。
按实际缴纳处理凭证。

误将印花税累计数填入本月数,多扣缴了以后每月该如何处理


四、缴纳印花税账户记错了,怎么调账?

可以这样操作。
先红字冲销: 借:管理费用-印花税 (红字) 贷:银行存款 (红字)再做一笔正确的:借:应交税费 贷:银行存款

缴纳印花税账户记错了,怎么调账?


五、企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?

可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。

企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?


六、印花税本期应缴税额已代扣与申报表中显示的已交税额不符,无法申报怎么办

如你所述税额不符情况,在申报时会显示广之缴纳税总额,表中会有一栏〃已代扣〃项目,申报时把已代扣税额填上即可。

印花税本期应缴税额已代扣与申报表中显示的已交税额不符,无法申报怎么办


七、印花税计提错误下个月如何调整?

冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16

印花税计提错误下个月如何调整?


八、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报

如你所述税额不符情况,在申报时会显示广之缴纳税总额,表中会有一栏〃已代扣〃项目,申报时把已代扣税额填上即可。

我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报


参考文档

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