一、我们公司是小规模纳税人,2022年报了印花税,今年才发现去年的印花税漏报了怎么办,漏交了140元的
没关系,对于2022年的所有税种,在2022年4月之前会有一个汇算清缴,补缴即可。
二、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?
如果是自己发现的,金额也不大的话,现在还在征期,自己在这次的印花税申报表上把他报了就可以了!如果金额较大,还是直接咨询一下专管员最好,一般带上公章就可以了!
三、报关单漏申报免税(来料加工)如何补救
如果是填报错误,可以向海关申请事后改单,在申报现场申请修改可;
如果是没有申报,需要向手册备案海关说明,然后进行申报;
你这个有一个优势就是你不涉及补税,所以应该好操作。
四、印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。
展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。
五、印花税把项目整错了怎么办?
先与地方税务局税源管理员联系并协商!毕竟印花税的入库级次为县级100%,不存在混级入库的情况!所以,应该没有问题!
六、报关单漏申报免税(来料加工)如何补救
七、地税我漏报两个月的印花税购销合同了,怎么办?要罚款吗?
自己查出来的,跟税务局主管员说一下,补缴就行。
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