答:根据实际业务来做账,可以在银行回单上备注,是滞纳金
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印花税实际扣款差额怎么办开发票税款和扣款有差额怎么处理

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一、单位交了滞纳金,银行扣款回单显示是印花税,实际业务是交的滞纳金,账务处理做印花税还是滞纳金?

答:根据实际业务来做账,可以在银行回单上备注,是滞纳金

单位交了滞纳金,银行扣款回单显示是印花税,实际业务是交的滞纳金,账务处理做印花税还是滞纳金?


二、地税申报系统上印花税计算额和实际缴费差一分钱怎么办

差一分钱问题不大,只需调整一下即可:借:税金及附加  0.01贷:财务费用……结算尾差  0.01注:申报数大于缴纳数,用红字金额,反之,则用蓝字金额。

地税申报系统上印花税计算额和实际缴费差一分钱怎么办


三、印花税计提了325.8,实际应交了325,数额不一样请问怎样把账处理平

1、印花税不应该计提,应该在实际缴纳的月份做借 管理费用贷 银行存款等2、计提多了,本月红字冲销借 管理费用 红字贷 应交税费 红字3、少计提了,本月按少计提差额补计提。
4、还是建议不要计提,实际发生的时候直接做当期费用。

印花税计提了325.8,实际应交了325,数额不一样请问怎样把账处理平


四、上月计提的印花税是124.63,但是实际扣款只扣了124.60,本月怎么调账

做与计提时相反的分录即可.金额就是这两数的差额

上月计提的印花税是124.63,但是实际扣款只扣了124.60,本月怎么调账


五、上月计提的印花税是124.63,但是实际扣款只扣了124.60,本月怎么调账

做与计提时相反的分录即可.金额就是这两数的差额

上月计提的印花税是124.63,但是实际扣款只扣了124.60,本月怎么调账


六、企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?

可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。

企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?


七、交了一项不该交的税,已经扣款,怎么办?可以从其他没交的税种见差额吗?急求!!

不可以的,去地方税务局办理退税

交了一项不该交的税,已经扣款,怎么办?可以从其他没交的税种见差额吗?急求!!


八、印花税扣款失败怎么处理

首先看缘由,是余额不足还是甚么,如果余额不足,你把钱存入银行,叫税务部门继续扣款,如果余额足够,那不是你的事情,多是网络或系统的事情,还有多是8月份的征收期时间还没到,这个月时间应当9月18日。

印花税扣款失败怎么处理


九、开发票税款和扣款有差额怎么处理

看差额有多大,如果是少扣了,报税是正确的,可以与税务机关说明。
如果金额不大在元以下自己做帐务调整就可以了。

开发票税款和扣款有差额怎么处理


参考文档

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