一、上个月印花税报错了怎么办
可以在下月进行补申报。
合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。

二、我也不知道印花税报错,怎么退款?
向地税局申请退税。
填写《退税申请表》,并附上缴纳印花税的税票(记账了就用复印件)。
获准后税款退到你的账户里,

三、增值税申报表所属日期填错 已经申报缴税怎么办
再去税务协商处理

四、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改
在系统作废后,重新申报

五、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?
如果是自己发现的,金额也不大的话,现在还在征期,自己在这次的印花税申报表上把他报了就可以了!如果金额较大,还是直接咨询一下专管员最好,一般带上公章就可以了!

六、急!印花税报错怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

七、不小心少报了印花税当月可以补交吗?
下个月一起补报吧

八、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行
印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

参考文档
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