印花税是购销额吗,与你交的那部分不搭界,购销印花税是购销额是你直接填在申报表上的,再根据你这个数额为基础计算的,你按实际写。 你按收入预交的税款本月多交,下月少交这部分。做帐是做帐,税款是税款,
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预缴的印花税怎么填本期还有留底税额没有交增值税,地税的印花税还有附加税金怎么填?

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一、这个月提前预交了一部分下个月应报税的税款,那么下个月印花税怎么算

印花税是购销额吗,与你交的那部分不搭界,购销印花税是购销额是你直接填在申报表上的,再根据你这个数额为基础计算的,你按实际写。
你按收入预交的税款本月多交,下月少交这部分。
做帐是做帐,税款是税款,各是各的,只要这么多收入我没少交上去税。

这个月提前预交了一部分下个月应报税的税款,那么下个月印花税怎么算


二、地税纳税申报表中的印花税怎么申报

1. “地方税费纳税综合申报表”里的印花税是根据公司或企业当期所有销售收入的50%先预交来计提和扣缴印花税的。
2. 印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。
因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。
3. 印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
4. 应纳税额计算公式: 应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率 应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准

地税纳税申报表中的印花税怎么申报


三、请问,我公司前期有预交税款,本月网上申报时应把预交税款填在哪一栏?急!

不要填的,是自动跳的,自动跳入28栏

请问,我公司前期有预交税款,本月网上申报时应把预交税款填在哪一栏?急!


四、印花税在资产负债表里怎么填?

是要在资产负债表里填写,货币资金是也要减去50.5元.同时未分配利润-50.5;
利润表里填管理费用50.5,利润-50.5

印花税在资产负债表里怎么填?


五、上月预缴税款,下月如何申报税

将5月预缴了7880的税款,填入申报表的分期预缴栏里(本期已缴栏其中数)

上月预缴税款,下月如何申报税


六、预缴税款本月开发票企业所得税怎么填

有一栏是本年预交金额,把预交税款填进去就行了

预缴税款本月开发票企业所得税怎么填


七、本期还有留底税额没有交增值税,地税的印花税还有附加税金怎么填?

不用做账务处理 因为借方的应缴税费是可以留抵的 没有应缴的增值税,就没有相应的增值税的附加税,所以,营业税金及附加,不用计提,也不会缴纳 这个月,你要关注的是季度企业所得税预交

本期还有留底税额没有交增值税,地税的印花税还有附加税金怎么填?


参考文档

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