一、印花税计提错误下个月如何调整?
冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16

二、上月印花税提少了,本月怎么处理?谢谢
可以补提,按正确金额计算后减去已交金额补交差额

三、印花税少报怎样补齐
少报了?既然知道少报了,就按差额补齐就是了,可以在下期补齐,只要不超过年度就行了。

四、发现上月印花税计提少了,怎么处理
补提补交:借管理费用,贷应交税费-应交印花税

五、1月份公司交印花税,税务局少扣了0.04分,怎么红字冲,之前年底已经做过记提(我们是年底才提,平时不提)
印花税不需要计提的。
只是在实际缴纳时,计入管理费用。
所以,你们要红字冲销去年的计提印花税的分录。

六、去年的印花税少缴纳了怎么办
补啊不过估计汇算清缴已经完成了 对你们公司的利润的影响所得税的影响只能调到今年了

七、印花税计提错误下个月如何调整?
不用担心,可以到下个月报税时补缴的。
如果网上申报已经成功发送至税务机关了,那是没有办法修改已经发送的申报表的,而且也无法再重新填申报表(系统会提示说已经报过了),下个月报税时,把需要补缴的部分补上就可以了,如果实在不放心,那就到办税大厅去,按照少缴金额手工填一份营业税申报表,手工申报。
希望我的回答对你有帮助

八、这上年的印花税少提了0.01怎么办呀
直接在本年补提即可。
印花税是在实际缴纳时计入管理费用的,不需要计提。

九、急急急,少报了印花税怎么办!
楼主你好,是季度少报?还是申报表少填写?办法:季度少报/申请补报 申报表少填写/填写申报表去税务局,进行不报。
参考:北京鑫康财务网

参考文档
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