补提时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应交所得税 交纳时:借:应交税金--应交所得税 贷:银行存款 结转以前年度损益调整 :借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
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去年的印花税少计提了怎么办__刚才交的印花税,提交后发现少交了,随后再补交上其中少交部分行吗,也就是一个月中交二次印花税,谢谢谢

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一、以前年度的所得税少计提了,跨年该怎么做账务处理

补提时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应交所得税 交纳时:借:应交税金--应交所得税    贷:银行存款 结转以前年度损益调整 :借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整

以前年度的所得税少计提了,跨年该怎么做账务处理


二、以前年度的所得税少计提了,跨年该怎么做账务处理

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以前年度的所得税少计提了,跨年该怎么做账务处理


三、请教大家,关于外企代表处网上申报印花税的问题 每年的金额都一样,很少,如果忘交过一次,怎么办?

我也有你这种情况,少计提部分在本月补提摘要为:补提2022年XX月购入额计提比例....借:管理费用--印花税  XX贷:应交税费--印花税  XX这样就可以了!一定要提啊,涉及金额较大的是漏税哦!

请教大家,关于外企代表处网上申报印花税的问题 每年的金额都一样,很少,如果忘交过一次,怎么办?


四、如果以前年的营业税金及附加少提了跨年度了要怎么处理

冲减分录借:应交税费--城建及教育费附加 多提金额 贷:以前年度损益调整     多提金额月末:借 以前年度损益调整  多提金额 贷:利润分配-未分配利润 多提金额不通过本年利润科目就行了。

如果以前年的营业税金及附加少提了跨年度了要怎么处理


五、不小心少报了印花税当月可以补交吗?

下个月一起补报吧

不小心少报了印花税当月可以补交吗?


六、请教大家,关于外企代表处网上申报印花税的问题 每年的金额都一样,很少,如果忘交过一次,怎么办?

记载资金的帐薄的印花税,只要你的实收资本和资本公积的合计数,没有变动的,你不再需要缴纳记载资金的帐薄的万分之五印花税实收资本和资本公积合计增加的,按增加的金额的万分之五计算贴花即可。

请教大家,关于外企代表处网上申报印花税的问题 每年的金额都一样,很少,如果忘交过一次,怎么办?


参考文档

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造字的人
发表于 2023-01-13 22:57

回复 禄东赞:借:税金及附加 贷:银行存款。习惯计提,补一张计提的凭证也可以。借:应交税费 贷:税务及附加 个人观点,仅供参考。