一、上月报表进项税填错··居然申报成功。本月才发现问题,这个月该如何处理
一般税务认定是当月认证当月抵扣,你如果主表附表里都没写的话,税务会认为你放弃抵扣,也就是说你只能做成本了
二、印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?
已经过了申报期了。
如果印花税(财产租赁合同)报错了,可以申请退税或者在下月补交差额部分。
已经过了两个月了,如果补交的话跟税管员沟通好了不会有罚款的。
三、急!印花税报错怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
四、上月印花税多提0.1元本月怎么调账
没法
五、发现上月凭证做错要如何修正
用红字做一张和错误的一模一样的凭证 然后做一张正确的这样可以吗 ——非常正确红字冲掉的凭证和正确的凭证要附在上个月正确的凭证后还是放进这个月的凭证里就可以——您可以在上月的错误凭证上注明“于x月x号凭证已改正”本月红字凭证摘要处也要注明改正的的哪个凭证即可。
后面的红字和蓝字凭证不用附件,因为都已经编号了,所以上月凭证不能动。
六、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报
去税务前台说明情况,重新填列报表,更改名称将原先申报的购销合同填成负数,货物运输合同填列正数,两数相加为零即可
七、上月误计提了营业税金及附加,本月做完账后才发现错误,本月该怎么处理,具体分录是什么?
本月红字冲回多提的部分,但应交税金月末注意别为负数,如果少提不提就可以了,次月一并交税
八、增值税一般纳税人数据采集表。上月报错的数字,本月如何调整。
增值税一般纳税人需要用到网上数据采集这个系统吗?只有小规模纳税人和非增值税纳税人而已吧!如果是小规模纳税人像这种也可以到国税申请撤消操作!
参考文档
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